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  • 一文读懂人保业绩发布会 新董事长罗熹携高层回应分红、风险内控

    3月23日晚间,中国人保发布2020年年报。数据显示,去年集团实现保险业务收入约5636亿元,同比增长1.5%;实现利润总额约316亿元,同比增长6.3%。过去一年,中国人保可谓陷入多事之秋,武汉金凰假黄金一案发酵负面舆情;人保财险的信用保证险在2019年出现29亿元的承保亏损后,2020年承保亏损更是扩大至51亿元。同时,重要岗位

  • 中国人寿黑龙江省分公司因内控机制不健全等被罚51万元

    中国人寿方面表示,高度重视行政处罚指出的相关问题,及时组织责任单位进行问题排查整改,后续将继续深入加强合规管理工作,强化合规教育培训,持续提高分支机构依法合规经营能力。

    0度金融 1.5万
  • 两任控股股东违占资金,跨界接连受挫,孚日股份内控机制受拷问

    “家纺出口第一股”孚日股份摊上事儿了。刚刚因被指存违规行为而收到监管函,孚日股份1月19日晚的公告又显示,其在自查中发现存在新控股股东被动占用公司资金的情形,合计为10.998亿元。消息发布后,1月20日,孚日股份盘中跌停线徘徊。1月21日,孚日股份开盘后出现下跌,最低跌到3.90元/股,跌幅一度达到最高1.52%。当日收盘

  • 张文宏:这次我们还是能比病毒跑得快 有把握几周内控制疫情

    1月21日,上海召开疫情防控新闻发布会。上海市新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏表示,相信通过“快速反应、及时处置、精准检测、动态清零”的策略,这次我们还是能比病毒跑得快,疫情可以在未来的几周内得到控制。

  • 华大基因董秘徐茜:科技向善和内控是引导合规的更大目标

    新京报贝壳财经讯(记者 张泽炎)12月16日,在新京报贝壳财经主办的“新发展新格局 资本市场再出发”高峰论坛上,上市公司华大基因(300676)董秘徐茜表示,从大的层面讲,前沿的行业法规和监管没有那么快到位的情况下,要有一个更大的目标引导合规,第一是科技向善。针对一些涉及到商业伦理的问题,作为有责任感的上市公司,

    HI财讯 1.8万
  • 易见股份收警示函 被指内控存在缺陷、ABS事项会计核算不规范

    11月17日易见股份公告称,于17 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称“四川证监局”)出具的《关于对易见供应链管理股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2020]54 号)(以下简称“《警示函》”)。《警示函》内容如下经查,发现公司存在以下问题:“一、内部控制存在缺陷你公司部分保理业务客户对应的基础业

  • 天喔国际称六大内控高风险项目已得到整改

    新京报讯(记者 王子扬)10月15日,天喔国际发布公告称,公司管理层已积极应对及纠正在此前的初步报告中所发现的内部控制风险敞口。根据跟进报告,天喔国际已识别的内部控制缺陷得到了整改,整体风险目前控制在中、低水平。此前,天喔国际委聘天健企业风险管理顾问有限公司为独立内部控制顾问以进行独立内部控制复核,以识

  • 控股股东还款失败,东方海洋被深交所质疑存内控缺陷

    新京报讯(记者 王思炀)7月1日,针对山东东方海洋科技股份有限公司(简称“东方海洋”)控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况,深交所下发关注函,对东方海洋相关信披是否合规、内部控制是否存在重大缺陷等提出质疑。2019年8月30日,东方海洋曾对外宣布,包含8.1亿元本金和2643.64万元利息在内,控股股东已全部归还2018

  • 董事直指内控混乱,财务依赖“瘦身”,獐子岛会变好吗?

    2019年对獐子岛而言可谓是一波多折,全年共获7封关注函、3封问询函;多份财报被证监会认定财务造假,24名董监高拟受处罚,多名高管相继离职;秋季“扇贝突然死亡”续写出“扇贝三部曲”,全年亏损3.92亿元,负债率高达98%……2020年,獐子岛前脚刚在致股东的公开信中表示要“痛定思痛,积极求变”,后脚就因年报提供仓促导致董事、

  • 恒丰银行中断两年后首发年报,不良、股东、内控等成看点

    据这份让人“久等”的年报披露,恒丰银行2019全年被各级监管处罚金额超千万。

    0度金融 2.0万
  • 三年两亿罚单、前分行行长受贿浮出 恒丰银行内控失控?

    在4月3日的国新办发布会上,银保监会副主席周亮再次“点名”恒丰银行。据其披露,由于前后两任董事长涉嫌违法犯罪,恒丰银行曾出现了大量的不良资产。19天后,恒丰银行再次出现“内控”违规的罚单。

    0度金融 2.0万
  • 国际丨英首相:我们有信心在12周内控制疫情

    3月19日,英国首相鲍里斯·约翰逊例行召开新闻发布会通报疫情。他表示只要政府采取必要措施,英国将在12周内控制疫情。本场发布会上他还多次谈到“抗体检测”,表示政府正在商量购买“抗体试剂”。据约翰逊透露,这种试剂可带来根本性改变,即民众知道自己是否染病(是否形成抗体)后,其传染病毒的可能性就会降低,也可以正常工

  • 上市未满周岁 内控不完善 华林证券被限新增业务3个月

    因存在内部控制不完善、治理结构不健全的问题,证监会决定对华林证券采取限制新增各项业务规模3个月的行政监管措施。

    0度金融 1.3万
  • 妙可蓝多关联方占用资金,承认公司内控不足

    新京报讯(记者 郭铁)12月20日,“奶酪第一股”妙可蓝多发布公告称,在自查中发现公司控股股东柴琇的多个关联方存在非经营性占用公司资金的情况,合计金额达2.395亿元,占公司最近一期经审计净资产的19.66%,进而导致公司2019年多个相关财务数据不准确。妙可蓝多提醒,公司存在被证监会行政处罚的可能。经妙可蓝多自查,2019

  • 天喔集团披露初步内控复核结果,多项高风险缺陷待改进

    新京报讯(记者 王子扬)11月21日晚间,自去年8月起停牌的港股上市食品饮料企业天喔国际,披露初步内部控制复核结果。该复核报告由独立内控顾问天健企业风险管理顾问有限公司作出,明确指出天喔国际内部审计、财务监控等多项内控系统的高风险缺陷。而自去年5月协助有关部门调查的前董事会主席林建华,则是相关风险的主要责

  • 实控人违规担保2.5亿,威龙股份承认内控存重大缺陷

    新京报讯(记者 郭铁)日前,威龙葡萄酒股份有限公司(简称“威龙股份”)针对2.5亿元违规担保回复上交所监管函称,公司实控人王珍海在以上市公司名义对外进行担保时未履行公司审议、披露程序,并故意隐瞒相关信息,说明公司内控存在重大缺陷。目前,威龙股份已督促王珍海拿出解决方案,不排除股权转让、资产重组等可能。根据

  • 雅士利多项关联交易违规,港交所批评其内控缺失

    新京报讯(记者 郭铁)9月27日晚,香港联合交易所下发监管函,对雅士利国际在关联交易以及管理附属公司关联交易汇报方面出现的问题予以批评。早在2014年、2017年,雅士利国际就曾因未按上市规则要求适时公布关联交易而收到港交所告诫。监管函显示,雅士利于2017年1月1日至8月22日期间进行的7项关联交易存在信披违规问题,其

  • 涉资产减值损失和内控缺陷 海航控股收上交所年报问询函

    新京报讯(记者 张泽炎)由于资产减值损失和公允价值披露及内控缺陷和资金安全等方面披露存在问题,海航集团旗下的旗舰上市公司海航控股(证券代码:600221)受到了上交所的“关注”。5月25日,海航控股发布公告称,收到上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告,要求公司在关

  • 监管进驻下的网信证券:多营业部正常营业,曾爆内控漏洞

    网信证券北京一营业部工作人员称,总部被派驻工作组“是正常检查”,不影响网点业务。另一营业部总经理也称,工作组进驻只是指导工作,是为了让公司运营更合规。

    0度金融 1.2万
  • 银鸽投资被会计师出具否定意见:内控执行存重大缺陷

    在董事无法保证2018年报真实之时,新京报记者发现,银鸽投资聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告。